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美凯龙:公司回应资产减值合规性及举报制度

九方智讯 05-11 11:15

美凯龙 --%

4月29日有投资者向美凯龙(601828)提问:公司2025年计提各类资产减值准备39.7亿元,核销各类资产减值准备3.71元,公司损失重大,对资产减值有责任的高管和员工无论是否离职,是否有处罚措施?处罚金额?金额巨大的资产减值是否有损公肥私的非法行为?资产减值和坏账核销是否经过实际控制人厦门国资委的内部审计?公司是否有违法违规内部举报和举报属实奖励制度?实际控制人厦门国资委是否对美凯龙内部人员非法行为举报和举报属实奖励制度?

5月11日公司回答表示:尊敬的投资者,感谢您对公司治理与合规运营的关切。

2025年度资产减值准备计提系基于《企业会计准则》,结合当前家居零售市场低迷、投资性房地产估值下行、部分应收款项及长期资产可收回金额下降的客观市场环境,履行内部审批及外部审计程序后作出的审慎会计处理,公司董事会已确认相关计提符合谨慎性原则、公允反映公司资产状况。经营重大决策均履行内部审批与合规程序,如后续经查实存在未尽职等违规情形,将严格依规追究责任,离职不影响责任追溯。

截至目前,未发现本次资产减值与坏账核销涉及任何非法行为。本次核销资产均已全额计提减值准备,不影响当期损益,相关会计处理经董事会审议通过、外部审计机构审核,公司公告明确不存在损害公司及股东利益的情形。如后续监管部门查实相关违法违规行为,公司将依法依规处理并履行信披义务。

关于厦门国资委/建发体系内部审计情况,美凯龙当前控股股东为建发股份,相关资产减值事项已纳入年度财务报告审计范畴,由具备证券期货相关业务资格的外部审计机构出具审计意见;同时建发集团体系内已建立常态化内部审计监督机制,对控股子公司重大事项、资产减值合理性等进行合规核查,相关程序按国资监管要求及上市公司治理规则执行。

关于内部举报及奖励制度,公司已建立反腐败与反舞弊相关制度,设有匿名举报电话、专用邮箱、邮寄地址等多类举报渠道,明确对举报人身份严格保密、对打击报复零容忍,对查证属实的举报按规定给予对应处理并落实举报人保护。厦门建发集团作为国有控股主体,亦遵循国资监管要求建立了违规经营投资责任追究、内部举报受理机制,若涉及美凯龙相关人员违法违规行为,可通过公司公开渠道或建发集团监督渠道反馈,经查证属实的将依规处理,符合条件者可按规定给予奖励。

再次感谢您的监督与建议,公司将继续严格按照监管要求履行信息披露义务,保障全体股东合法权益。

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