关于江苏亚星锚链股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏亚星锚链股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2025]E1222号
江苏亚星锚链股份有限公司全体股东:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称亚星锚链)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年4月25日出具了苏公W[2025]A557号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,亚星锚链编制了本专项说明所附的亚星锚链2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是亚星锚链管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚星锚链2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚星锚链实施2024年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解亚星锚链2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供亚星锚链2024年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)(项目合伙人)路凤霞
中国·无锡中国注册会计师周木
2025年4月25日附表2关于江苏亚星锚链股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2024年度
2024年度
占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)
现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////
前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2024年度
2024年度
上市公司2024年往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额(不含利发生金额金余额(如有)
息)控股股东、实际经营性往来控制人及其附属企业经营性往来
亚星(马鞍子公司及其控其他应收
山)高强度链2688.002688.00往来款非经营性往来制的法人款业有限公司上市公司的子公亚星新重庆重子公司及其控其他应收
司及其附属企业600.00600.00经营借款非经营性往来工有限公司制的法人款江苏祥兴投资子公司及其控其他应收
23750.01186.8723936.88往来款非经营性往来
有限公司制的法人款非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性往来附属企业非经营性往来
总计///2688.0024350.01186.872688.0024536.88//



