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宝钢包装:宝钢包装关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

上海宝钢包装股份有限公司

关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务

所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2025年度年报审计机构。

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中审众环资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

截至2025年12月31日,中审众环基本情况如下:

事务所名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期1987年组织形式特殊普通合伙湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦注册地址

17-18层

首席合伙人石文先合伙人数量237人注册会计师1306人执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计

723人

业务收入总额人民币21.72亿元

2024年业务收审计业务收入人民币18.35亿元

入证券业务收入人民币5.84亿元客户家数244家

审计收费总额3.60亿元

涉及制造业,批发和零售业,房地产业,

2024年上市

电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、公 司(含A、B股)

涉及主要行业林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技审计情况术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数3家

1二、执业记录

1、基本信息

2025年年报审计项目组基本信息如下:

项目合伙人:崔海英,2003年取得中国注册会计师资格,2008年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师:周腾飞,2015年取得中国注册会计师资格,2010年12月开始在中审亚太会计师事务所执业,2015年随中审亚太一起并入中审众环会计师事务所,2013年开始从事上市公司审计,周腾飞近三年参与或复核上市公司的审计项目为3家。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为谢峰,中国注册会计师,1992年起开始在中审众环执业,为中国注册会计师协会资深执业会员,从事证券工作30年,具备相应专业胜任能力。

项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞、项目质量控制复核人谢峰从

2024年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞、项目质量控制复核人谢峰近三

年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审众环及项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平

1、项目咨询

2025年年度审计过程中,中审众环就公司重大会计审计事项与专业技术部

及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

2中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复

核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,中审众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4、项目质量检查

中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环完整、全面的质量管理体系。

2025年年度审计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2025年年度审计过程中,中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。

中审众环全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。

制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

3中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。

六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任,符合法律法规相关规定。

八、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排,中审众环以公允、客观的态度进行独立审计。

在执行审计工作的过程中,中审众环就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、

审计调整事项、审计意见等与公司经营管理层进行了沟通。

上海宝钢包装股份有限公司

2026年4月23日

4

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