中国银行股份有限公司
2025年度会计师事务所履职情况评估报告
2025年,中国银行股份有限公司(简称“本行”)聘用
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“安永华明”)
为2025年度国内审计师及内部控制审计外部审计师,聘用安永会计师事务所(简称“安永香港”)为2025年度国际审计师,两者合称“安永”。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求,本行董事会审计委员会对安永2025年度履职情况进行评估。具体评估情况如下:
安永按照2025年度审计业务约定书,已完成2025年度相关审计工作。其中,安永按照中国注册会计师审计准则、国际审计准则、其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则,对本行2025年度集团合并及母公司财务报表及2025年
12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具审计报告。
经评估,本行认为安永作为2025年度外部审计师,具备从事财务审计、内部控制审计的专业胜任能力,具备应有的独立性,履行了保密相关责任和义务,在执行审计工作过程中与本行治理层、管理层进行了必要的沟通,勤勉尽责,能够满足为本行提供审计服务的要求。



