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*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024年度会计师事务所履职情况评估报告

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信中联会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)作为公司2024年度财务及内部

控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信中联2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信中联资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

1.基本信息

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中

心北区1-1-2205-1

(5)首席合伙人:邓超

(6)2024年末合伙人48人,注册会计师287人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137人。

(7)2024年度经审计的收入总额31555.40万元,审计业务收入25092.21万元,证券业务收入9972.20万元。

(8)2024年上市公司审计客户28家,年报审计收费含税总额2438.00万元,主要行业涉及制造业(18)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、租赁和商务服务业(2)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房

地产业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)、文化、体育和娱乐业(1)等。

(9)本公司同行业上市公司审计客户18家。二、执业记录

1、基本信息。

何时开何时开何时成何时开始为本项目组始从事近三年签署或复核上姓名为注册始在本公司提成员上市公市公司审计报告情况会计师所执业供审计司审计服务

2021年签署长鸿高

科、康盛股份2020年度审计报告;2022年签署嘉澳环保、长鸿高项目合

陈小红2014年2008年2014年2024年科、康盛股份2021年伙人度审计报告;2023年签署嘉澳环保维科技术2022年度审计报告。

2022年签署双林股份

签字注

2021年度审计报告;

册会计陈剑锋2014年2012年2014年2024年

2023年签署双林股份

2022年度审计报告。

近三年复核长鸿高科、质量控

维科技术中能电气、制复核张桂红2009年2018年2010年2024年冠城大通等多家上市人公司年报审计项目。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

1陈小红2023年1月16日行政监管措施中国证券监督管浙江嘉澳环

理委员会上海证保科技股份券监管专员办事有限公司处2021年报审计项目

3、独立性。

立信中联会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、聘任会计师事务所履行的程序根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》的相关规定,经董事会审计委员会提议,公司于2024年8月启动了公司2024年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘工作,经评标委员会综合评审,中标单位为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。经审核,中标单位立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定。公司2024年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规,选聘结果有效。拟同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。同意将该议案提交董事会审议。

2024年9月13日公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任立信中联会计师事务所为公司

2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。该议案已于2024年9月30日经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

四、质量管理水平

立信中联根据客户和业务的性质、规模和具体情况,指派具有丰富执业经验和专业胜任能力的团队负责提供专业服务,并确保有充分的人员配置,保障执业质量。立信中联要求项目合伙人及签字注册会计师充分参与整个审计过程,及时解决项目实施过程中的会计审计问题,对项目组成员进行指导、监督并复核其工作;及时、充分地与管理层、治理层及监管机构沟通重要事项。项目组对疑难问题和争议事项进行及时咨询,并规定了就哪类问题和事项应向哪些专家咨询以及咨询记录的要求。

就审计项目而言,立信中联规定重大审计项目需要经过以下层级的复核包括项目组内部复核,由项目组内经验较丰富的人员复核经验较少人员的工作,包括项目合伙人及签字注册会计师的复核;由立信中联委派的项目质量复核合伙人实

施项目质量复核,并且项目质量复核合伙人的委派需经立信中联质量管理主管合伙人和首席合伙人批准;审计风险管理部专职复核人员以及立信中联总所委派的

风控所长对项目业务质量实施独立复核,该复核属于立信中联对业务质量实施的持续监控活动。

上述复核贯穿在整个审计过程中,由各级审核人员各司其职,确保项目组能够按照执业准则和监管要求实施审计工作,并出具审计报告。

五、工作方案

立信中联按照中国注册会计师执业准则和其他相关执业规范的要求,对公司

2024年度财务报告及2024年12月31日的内部控制的有效性进行审计,出具审计报告,同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2024年度募集资金存放与使用情况以及公司2024年度营业收入扣除情况等执

行相关工作,并出具专项报告。

2024年年度审计过程中,立信中联制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员、时间安排和重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。

立信中联全面配合公司信息披露工作,能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了上市公司报告披露的时间要求。

六、人力及其他资源配备

立信中联配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人、项目现场负

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