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浙江黎明:会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 04-26 00:00 查看全文

浙江黎明智造股份有限公司

会计师事务所履职情况评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)2024年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、2024年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、机构基本情况

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人注册会计师2356人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元

2024年(经审计)业务

审计业务收入30.99亿元收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应2024年上市公司(含业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务A、B股)审计情况 涉及主要行业 服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数544家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017已完结(天健需年度、2019年度年报审计

在5%的范围内机构,因华仪电气涉嫌财华仪电气、东与华仪电气承

投资者2024年3月6日务造假,在后续证券虚假海证券、天健担连带责任,天陈述诉讼案件中被列为健已按期履行

共同被告,要求承担连带判决)赔偿责任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)

因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.项目基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名陆俊洁徐渊许念来何时成为注册会计师2006年2013年2012年何时开始从事上市公司

2009年2011年2010年

审计何时开始在本所执业2007年2013年2013年何时开始为本公司提供

2023年2023年2021年

审计服务

近三年签署恒锋工近三年签署朗迪集近三年签署应流股份、

近三年签署或复核上市具、中润光学、申昊团、天龙股份、申广大特材、鸿路钢构等公司审计报告情况科技等上市公司年度昊科技等上市公司上市公司年度审计报审计报告年度审计报告告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、2024年会计师事务所履职情况

天健会计师事务所遵循《中国注册会计师准则》等执业规范,按照《审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》,结合公司2024年年报审计工作要求,对公司2024年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就审计工作范围、审计方案和计划、风险评估程序、年报审计重点关注事项及

总体审计结论等与公司管理层、治理层进行了有效的事前、事中、事后沟通,并达成一致意见。

经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况和2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经公司评估和审查后,认为天健会计师事务所具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其在公司2024年年报审计过程中,坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计,切实履行了审计机构应尽的职责,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2025年4月26日

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