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金海通:天津金海通半导体设备股份有限公司关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告

上海证券交易所 03-11 00:00 查看全文

金海通 --%

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

履职情况的评估报告

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2025年年报审计机构。

根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在2025年年度审计中的履职情况进行了评估。

经评估,公司认为,容诚所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

1.基本信息

容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入

234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。容诚所共承担518家上

市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术

服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

二、执业记录

容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0

次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

1101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措

施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

三、人力及其他资源配备

容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、制造业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队,包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

项目合伙人及签字注册会计师:蔡如笑,2013年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚所执业;拥有多年证券服务业务工作经验,近三年为5家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字注册会计师:詹湛湛,2018年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚所执业,拥有多年证券服务业务工作经验,近三年为2家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人:潘汝彬,2007年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚所执业;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目合伙人蔡如笑、项目质量复核人潘汝彬近三年内未曾因执业行为受到刑

事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师詹湛湛于2023年被厦门证监局采取行政监管措施1次。除此外,近三年未再因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。具体情况详见下表。

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

1詹湛湛2023年4月25行政监管措施厦门证监弘信电子年报审计出

日局具警示函

2容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

四、质量管理水平

1.项目咨询

为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚所规定了必须咨询事项清单,确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况表的形式记录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具体要求,旨在明确咨询的性质和范围,并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通,最终达成一致意见,确保咨询结论得到记录和执行。

2.意见分歧解决

容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核

审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、项目质量复核。

4.项目质量检查

容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控;

其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5.质量管理缺陷识别与整改

容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的

接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方

3面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面

的质量管理体系。

综上,2025年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

五、审计工作方案

2025年年度审计过程中,容诚所针对公司的服务需求及公司的实际情况,

制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、合并报表、关联方交易等。

容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了公司定期报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚所共

同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在

1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后

已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

八、总体评价

公司对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情

4况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为容诚所在公司年报审计过程中坚

持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,能够满足本公司审计工作的要求。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年3月10日

5

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