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乐惠国际:乐惠国际关于会计师事务所履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于会计师事务所履职情况的评估报告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计

师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)作为公司2025年度财务及

内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众华2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为众华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

1.会计师事务所基本情况

(1)名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)统一社会信用代码:91310114084119251J;

(3)成立时间:2013年12月02日

(4)组织形式:特殊普通合伙

(5)注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

(6)执行事务合伙人:陆士敏

(7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验

资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;

法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(8)会计师事务所资质:会计师事务所执业证书(证书序号:NO 017360),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000433)。

2.人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2025年末合伙人人数为76人,注册会计师共343人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

3.业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币

52237.70万元,审计业务收入为人民币43209.33万元,证券业务收入为人民币

16775.78万元。4.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

1.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决,涉及金额4万元。

2.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,尚无生效判决。

5.独立性和诚信记录众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次,未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次,自律监管措施5次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

二、执业记录

1、基本信息

注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人高咏梅2007年2007年2006年2026年签字注册会计师顾谷兰2018年2018年2014年2025年质量控制复核人王华斌2013年2013年2010年2024年

(1)项目合伙人高咏梅,近三年签署了西上海1家上市公司的审计报告,未在其他单位兼职。

(2)签字注册会计师顾谷兰,近三年签署了乐惠国际、西上海2家上市公司

的审计报告,未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人王华斌,近三年签署了同济科技、罗曼股份2家上市公

司的审计报告,未在其他单位兼职。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平

1、项目咨询

2025年年度审计过程中,众华就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

众华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。

在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,众华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,众华实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复

核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4、项目质量检查

众华质控部门负责质量管理体系的监督运行以及整改工作。众华所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

众华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成众华完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中,众华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2025年年度审计过程中,众华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的

审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。

众华全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。众华制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

众华配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。

六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了众华在信息安全管理中的责任义务。众华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

截至2025年末,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上议案请予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

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