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先达股份:关于续聘2025年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-23 00:00 查看全文

证券代码:603086证券简称:先达股份公告编号:2025-019

山东先达农化股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通

合伙)

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开

第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“政旦志远”)为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月12日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人:李建伟

截至2024年12月31日,政旦志远拥有合伙人29人,注册会计师91人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。

最近一个会计年度(2024年度,下同)经审计的收入总额为7268.94万元,审计业务收入为6340.74万元,管理咨询业务收入为797.30万元,证券业务收入为3434.75万元。

2024年度上市公司审计客户家数:16家。

2024年上市公司审计客户前五大主要行业:制造业、信息传输、软件和信息

技术服务业、租赁和商务服务业(按证监会行业分类)。

2024年度上市公司年报审计收费:2459.60万元。

2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数:13家。

2.投资者保护能力

截至公告日,政旦志远已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额5000万元,并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数(经审计):217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施

1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

15名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事

处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:邱俊洲,2004年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2024年9月开始在政旦志远执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计6家。

拟签字注册会计师:吴泽娜,2021年2月成为注册会计师,2020年12月开始从事上市公司审计,2023年11月开始在政旦志远执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计5家。

拟安排的项目质量复核人员:徐强,2017年4月成为注册会计师,2014年6月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在政旦志远执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到

刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况涉及江西中天智能装备股份有限公

司 IPO 申报审计项目,主要问题是中国证券监督核查资金流水时,不够勤勉尽责,

2023年4月25

1邱俊洲警示函管理委员会吉未能保持应有的职业怀疑和职业判

林监管局断,未关注关键时点异常资金划转情况;存在工作底稿记载不完整、索引编制不规范等。

中国证券监督涉及富满微电子集团股份有限公司

2024年12月

2吴泽娜警示函管理委员会深2023年年报审计项目,部分审计程

24日

圳监管局序执行不到位。

中国证券监督涉及深圳市澄天伟业科技股份有限

2024年12月

3徐强警示函管理委员会深公司2023年年报审计项目,部分审

24日

圳监管局计程序执行不到位。

3.独立性

政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

关于2025年年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对政旦志远的执业情况进行充分的了解,并对其在

2024年度的审计工作进行审查评估,认为政旦志远在审计期间坚持以公允、客

观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。因此,同意聘任政旦志远为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘政旦志远为公司2025年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2025年4月23日

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