威海百合生物技术股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码:603102证券简称:百合股份
威海百合生物技术股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入251971921.48207021839.5521.71
利润总额38034753.0940389286.96-5.83
归属于上市公司股东的净利润28900261.8935205793.15-17.91归属于上市公司股东的扣除非
28898882.8635008720.74-17.45
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额11780865.0752023678.44-77.35
基本每股收益(元/股)0.460.55-16.36
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稀释每股收益(元/股)0.460.55-16.36
加权平均净资产收益率(%)1.732.17减少0.44个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1961572205.661955523389.130.31归属于上市公司股东的所有者
1682694455.431655435277.131.65
权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
4624.08
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益190410.88对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-225139.85其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-31483.92
少数股东权益影响额(税后)
合计1379.03
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
主要系供应商货款结算,购买商品、接受经营活动产生的现金流量净额-77.35劳务支付的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
6957不适用股东总数有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或持股比例持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量股份数量状态
刘新力境内自然人2619880340.94-无-
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刘兆民境内自然人19367423.03-无-
刘禄增境内自然人17107302.67-无-
王文通境内自然人12735181.99-无-
刘新志境内自然人9950051.55-无-
郑志海境内自然人9100291.42-无-
丁维峰境内自然人8478001.32-无-
田树宁境内自然人7218791.13-无-
岳德杭境内自然人5942230.93-无-中国建设银行股
份有限公司-摩
其他5935000.93-无-根强化回报债券型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量刘新力26198803人民币普通股26198803刘兆民1936742人民币普通股1936742刘禄增1710730人民币普通股1710730王文通1273518人民币普通股1273518刘新志995005人民币普通股995005郑志海910029人民币普通股910029丁维峰847800人民币普通股847800田树宁721879人民币普通股721879岳德杭594223人民币普通股594223中国建设银行股
份有限公司-摩
593500人民币普通股593500
根强化回报债券型证券投资基金上述股东关联关
系或一致行动的刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长。
说明前10名股东及前
10名无限售股东
参与融资融券及不适用转融通业务情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:威海百合生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金1091607589.541135391874.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10273436.029069551.11
应收账款111248728.0895623061.81
应收款项融资13606220.1817363278.53
预付款项8904391.605648252.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1665554.561745031.75
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其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货136870415.80142559026.18
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产381188.05653465.29
其他流动资产52872333.8211729614.60
流动资产合计1427429857.651419783156.24
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产419032228.23421872468.61
在建工程362654.871502654.87生产性生物资产油气资产
使用权资产15426199.3214665920.37
无形资产51926160.9952440975.57
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉34582067.8735120644.48
长期待摊费用1250999.991320500.00
递延所得税资产4696280.793947636.92
其他非流动资产6865755.954869432.07
非流动资产合计534142348.01535740232.89
资产总计1961572205.661955523389.13
流动负债:
短期借款
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款103071421.37117175618.25
预收款项439390.11447438.37
合同负债51007757.2256478171.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12907167.1117008597.71
应交税费21915039.9721563016.86
其他应付款14948426.1315505359.05
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4431544.583789569.77
其他流动负债8282229.598293578.68
流动负债合计217002976.08240261350.15
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债11008832.4310566725.27
长期应付款4750000.004750000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益13254727.2913906583.78递延所得税负债其他非流动负债
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非流动负债合计29013559.7229223309.05
负债合计246016535.80269484659.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)64000000.0064000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积654948556.43654948556.43
减:库存股68882034.5668882034.56
其他综合收益-3842494.62-2201411.03专项储备
盈余公积127853610.85127853610.85一般风险准备
未分配利润908616817.33879716555.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1682694455.431655435277.13
少数股东权益32861214.4330603452.80
所有者权益(或股东权益)合计1715555669.861686038729.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计1961572205.661955523389.13
公司负责人:刘新力主管会计工作负责人:唐冬冬会计机构负责人:刘新志合并利润表
2026年1—3月
编制单位:威海百合生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2026年第一季
项目2025年第一季度度
一、营业总收入251971921.48207021839.55
其中:营业收入251971921.48207021839.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本205673803.61163657241.97
其中:营业成本156849205.54132070403.17利息支出手续费及佣金支出
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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1467595.901178703.48
销售费用23033049.2018428525.32
管理费用16887474.368897997.25
研发费用7268574.736748357.14
财务费用167903.88-3666744.39
其中:利息费用161302.7327557.37
利息收入2041321.573855822.10
加:其他收益1498298.991561331.63
投资收益(损失以“-”号填列)190410.88201643.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2997717.68-2588.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6729217.12-4664421.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)38259892.9440460562.58
加:营业外收入352915.4822019.16
减:营业外支出578055.3393294.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38034753.0940389286.96
减:所得税费用6044618.745183493.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31990134.3535205793.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31990134.3535205793.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)28900261.8935205793.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3089872.46
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1641083.59
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1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1641083.59
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-1641083.59
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-832110.83
七、综合收益总额29516939.9335205793.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额27259178.3035205793.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额2257761.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.460.55
(二)稀释每股收益(元/股)0.460.55
公司负责人:刘新力主管会计工作负责人:唐冬冬会计机构负责人:刘新志合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:威海百合生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金248127094.92228640232.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还915848.41
收到其他与经营活动有关的现金503748.73208383.79
经营活动现金流入小计249546692.06228848616.47
购买商品、接受劳务支付的现金149871272.21115117682.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金46903509.3534244705.63
支付的各项税费17404039.3010488517.99
支付其他与经营活动有关的现金23587006.1316974032.38
经营活动现金流出小计237765826.99176824938.03
经营活动产生的现金流量净额11780865.0752023678.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10000000.00
取得投资收益收到的现金60000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2041321.573855822.10
投资活动现金流入小计12101321.573855822.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13416244.8022047524.56
投资支付的现金50000000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计63416244.8072047524.56
投资活动产生的现金流量净额-51314923.23-68191702.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4750000.00
筹资活动现金流入小计4750000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1978659.563419467.00
筹资活动现金流出小计1978659.563419467.00
筹资活动产生的现金流量净额-1978659.561330533.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2232246.12-124462.87
五、现金及现金等价物净增加额-43744963.84-14961953.89
加:期初现金及现金等价物余额1133735658.941134617244.38
六、期末现金及现金等价物余额1089990695.101119655290.49
公司负责人:刘新力主管会计工作负责人:唐冬冬会计机构负责人:刘新志母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位:威海百合生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金1072733132.641110867312.77交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10273436.029069551.11
应收账款68596843.4755331768.11
应收款项融资13606220.1817363278.53
预付款项8016871.865074206.34
其他应收款9761237.987463958.98
其中:应收利息应收股利
存货108768261.76115166808.22
其中:数据资源合同资产持有待售资产
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一年内到期的非流动资产381188.05653465.29
其他流动资产50204023.5510085405.12
流动资产合计1342341215.511331075754.47
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资87159471.8087159471.80其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产392065096.02395306087.35
在建工程362654.871502654.87生产性生物资产油气资产
使用权资产2973595.083121742.59
无形资产51612378.8152110336.84
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉517835.51517835.51
长期待摊费用1250999.991320500.00
递延所得税资产3364302.102790461.61
其他非流动资产6113795.994788250.56
非流动资产合计545420130.17548617341.13
资产总计1887761345.681879693095.60
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款89381549.1497301519.17
预收款项439390.11447438.37
合同负债46199946.0150877979.93
应付职工薪酬11345074.3116998069.44
应交税费6974119.974603929.49
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其他应付款14929976.5915508328.04
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债641649.65536465.82
其他流动负债8177402.908142842.25
流动负债合计178089108.68194416572.51
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1797383.211730832.08
长期应付款4750000.004750000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益13254727.2913906583.78递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计19802110.5020387415.86
负债合计197891219.18214803988.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)64000000.0064000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积654839297.05654839297.05
减:库存股68882034.5668882034.56其他综合收益专项储备
盈余公积127853610.85127853610.85
未分配利润912059253.16887078233.89
所有者权益(或股东权益)合计1689870126.501664889107.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计1887761345.681879693095.60
公司负责人:刘新力主管会计工作负责人:唐冬冬会计机构负责人:刘新志
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母公司利润表
2026年1—3月
编制单位:威海百合生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入202589955.45207046839.55
减:营业成本129437035.32132120855.53
税金及附加1467381.151172609.17
销售费用17319964.4718380812.17
管理费用11017404.948412046.17
研发费用7268574.736692025.42
财务费用82624.41-3667314.66
其中:利息费用20677.0827557.37
利息收入2035153.933855700.23
加:其他收益1498174.911561171.09
投资收益(损失以“-”号填列)190410.88201643.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2560491.83-360563.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6620440.12-4664421.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28504624.2740673635.13
加:营业外收入352449.4822019.16
减:营业外支出578055.3393273.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28279018.4240602381.00
减:所得税费用3297999.155137640.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24981019.2735464740.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24981019.2735464740.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24981019.2735464740.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:刘新力主管会计工作负责人:唐冬冬会计机构负责人:刘新志母公司现金流量表
2026年1—3月
编制单位:威海百合生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金200345593.75227834323.52收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金481053.31208223.25
经营活动现金流入小计200826647.06228042546.77
购买商品、接受劳务支付的现金120735616.02113442827.39
支付给职工及为职工支付的现金37112458.5233998838.99
支付的各项税费11270952.3510471225.71
支付其他与经营活动有关的现金19631845.1019558559.23
经营活动现金流出小计188750871.99177471451.32
经营活动产生的现金流量净额12075775.0750571095.45
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二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10000000.00
取得投资收益收到的现金60000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2035153.933855700.23
投资活动现金流入小计12095153.933855700.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9944594.6620598940.72
的现金
投资支付的现金50000000.0050000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计59944594.6670598940.72
投资活动产生的现金流量净额-47849440.73-66743240.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4750000.00
筹资活动现金流入小计4750000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金215032.873419467.00
筹资活动现金流出小计215032.873419467.00
筹资活动产生的现金流量净额-215032.871330533.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2145481.60-124462.87
五、现金及现金等价物净增加额-38134180.13-14966074.91
加:期初现金及现金等价物余额1110867312.771134263653.43
六、期末现金及现金等价物余额1072733132.641119297578.52
公司负责人:刘新力主管会计工作负责人:唐冬冬会计机构负责人:刘新志
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(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026年4月15日



