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恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-28 00:00 查看全文

证券代码:603106证券简称:恒银科技公告编号:2026-012

恒银金融科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。

*本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会会议审议,并自公司2025年年度股东会会议审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,

1租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客

户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北

京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人

民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:唐嵩先生,2017年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

2拟担任质量复核合伙人:蒋西军先生,2000年获得中国注册会计师资质,

2003年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本

公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:李姗姗女士,2022年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司审计,2022年开始在信永中和执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和按照公平合理的原则协

商确定2026年度审计费用为60.00万元,其中财务审计费用50.00万元、内部控制审计费用10.00万元,与2025年度审计费用相比没有变化。

二、本次续聘会计师事务所的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立

性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分的了解和审查,认为:信永中和具备从事证券相关执业资质,并具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,满足公司财务审计及内控审计工作

3的要求。经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过,同意提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权,同意继续聘请信永中和为公司2026年度审计机构。

(三)本次续聘审计机构事项尚需提交至公司2025年年度股东会会议进行审议,并自公司2025年年度股东会会议审议通过之日起生效。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

4

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