上海润达医疗科技股份有限公司
关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)作为公司2025年度财务审计机构和内
控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众华2025年度审计过程中的履职情况进行评估。
具体情况如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
(一)资质条件
众华于2013年12月2日成立,注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室,首席合伙人为陆士敏。截至2025年末,众华合伙人数量为76人、注册会计师人数343人(其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过189人)。2025年度上市公司审计客户家数为83家,行业包括:制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年8月26日、2025年9月12日分别召开了第五届董事会第二十四次会议和2025年第一次临时股东会,审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘众华为本公司2025年度的财务及内控审计机构。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
众华按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司
2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2025年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作,并出具了专项报告。
在审计过程中,众华制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价经评估,公司董事会认为,众华在审计过程中勤勉尽责,坚持独立审计原则,独立、客观、公正、公允地表达了审计意见,表现出良好的职业素养和业务素质,按时完成了公司2025年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月28日



