内部控制审计报告
南京康尼机电股份有限公司
容诚审字[2026]210Z0125 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
1幢10层1001-1至1001-26(100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]210Z0125号
南京康尼机电股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京康尼机电股份有限公司(以下简称康尼机电)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康尼机电董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,康尼机电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1(此页无正文,为南京康尼机电股份有限公司容诚审字[2026]210Z0125 号报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)潘坤
中国注册会计师:
袁慧馨
中国·北京中国注册会计师:
徐敏
2026年4月23日
2年度栓验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,绝续有效一年.This certificate is valid for another year after
this renewal
110100320凶7110100320647、文;一,证书练号;
No. of Certificate 4
比 tC"2江苏省注册会计师协会弓
批准汪册协会:
Authorized Institute ofCPAs
20210226
发证日期 年 月 日 年 /E 日
Date of Issuance /y Im /d ly 5u l Id
J寸 $姓名徐敏
Full name性另1
Sex
89-10-1-8
出生日耜19Date of birth 吝谀会计师事务所(特殊普工作单位通合伙}南京分所
Working unit
身份让号码 3212B11989102879丛
l
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。