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康尼机电:容诚关于康尼机电2025年内部控制审计报告(容诚审字[2026]210Z0125号)

上海证券交易所 04-24 00:00 查看全文

内部控制审计报告 南京康尼机电股份有限公司 容诚审字[2026]210Z0125 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26(100037) 内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]210Z0125号 南京康尼机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京康尼机电股份有限公司(以下简称康尼机电)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康尼机电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,康尼机电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1(此页无正文,为南京康尼机电股份有限公司容诚审字[2026]210Z0125 号报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所中国注册会计师: (特殊普通合伙)潘坤 中国注册会计师: 袁慧馨 中国·北京中国注册会计师: 徐敏 2026年4月23日 2年度栓验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,绝续有效一年.This certificate is valid for another year after this renewal 110100320凶7110100320647、文;一,证书练号; No. of Certificate 4 比 tC"2江苏省注册会计师协会弓 批准汪册协会: Authorized Institute ofCPAs 20210226 发证日期 年 月 日 年 /E 日 Date of Issuance /y Im /d ly 5u l Id J寸 $姓名徐敏 Full name性另1 Sex 89-10-1-8 出生日耜19Date of birth 吝谀会计师事务所(特殊普工作单位通合伙}南京分所 Working unit 身份让号码 3212B11989102879丛 l

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