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合富中国:合富中国关于续聘2025年度审计机构的公告

上海证券交易所 10-30 00:00 查看全文

证券代码:603122证券简称:合富中国公告编号:临2025-042

合富(中国)医疗科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月29日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘

2025年度审计机构的议案》,公司拟聘任毕马威华振为公司2025年度财务报表

及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月

5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计

师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

1于2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1309人,

其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过

人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3、诚信记录近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业

协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

2毕马威华振承做合富(中国)医疗科技有限公司2025年度财务报表以及内

控审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息

如下:

本项目的项目合伙人徐侃瓴先生,2005年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业,2007年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴先生近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

本项目的签字注册会计师李艳艳女士,2015年取得中国注册会计师资格。

2015年开始在毕马威华振执业,2015年开始从事上市公司审计,从2023年开

始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。李艳艳女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人徐海峰先生,2000年取得中国注册会计师资格。

徐海峰先生1996年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计,从2023年开始继续为本公司提供审计服务。徐海峰先生近三年签署或复核上市公司审计报告21份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业

行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工

作经验等因素确定。2025年度的财务报表及内部控制审计费用尚未确定,公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围,与毕马威华振协商确定相关的审计费用。

3二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,对聘任公司2025年度会计师事务所的事项进行了认真审核,认为:毕马威华振先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,具备良好的诚信状况。

毕马威华振担任公司2024年度报告财务报表及内部控制审计工作期间,相关人员恪守职业道德操守,尽职尽责,严格遵循独立、客观、公正的执业准则和审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况及经营成果,同意聘任毕马威华振为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

(二)董事会审议及表决情况

公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第三次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘请毕马威华振担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

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