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昭衍新药:昭衍新药对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

上海证券交易所 03-31 00:00 查看全文

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况评估报告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)聘请毕马威华振会

计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司2025年度境内

审计机构及内部控制审计机构,聘请毕马威会计师事务所为公司2025年度境外财务审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定,公司对会计师事务所

2025年度履职情况评估如下:

一、2025年度会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月

5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师

事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京市,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振首席合伙人为邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过

330人。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所具备证券、

期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立、客观、公正地提供审计服务。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过

人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的

自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做公司2025年度财务报表及内部控制审计项目的项目合伙人、

签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人王璞,2010年取得中国注册会计师资格。王璞2006年开始在毕马威华振执业,2011年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。王璞近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

本项目的另一签字注册会计师张雪,2014年取得中国注册会计师资格。张雪2024年开始在毕马威华振执业,2016年开始从事上市公司审计,从2025年开始为本公司提供审计服务。张雪近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人陈玉红,1994年取得中国注册会计师资格。1992年开始在毕马威华振执业,1994年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行

为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

二、2025年度会计师事务所履职情况

根据《审计业务约定书》,并遵循《中国注册会计师审计准则》、《香港审计准则》和其他执业规范,毕马威华振和毕马威会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。

在2025年度报告审计期间,毕马威华振和毕马威会计师事务所就审计工作的审计范围、审计计划、重大错报风险、关键审计事项、会计师事务所和相关审

计人员独立性、审计工作小组人员构成等与公司管理层进行了充分必要的沟通。经审计,毕马威华振和毕马威会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》和《国际会计准则》的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果

和现金流量;公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振和毕马威会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,同时毕马威华振对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。

三、总体评价

公司认为,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年度财务报表和内部控制审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2026年3月30日

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