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*ST碳元:碳元科技股份有限公司董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明

上海证券交易所 2024-04-30 查看全文

碳元科技股份有限公司董事会就会计师事务所

对公司2023年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保

留意见的审计报告(报告编号:中兴华审字(2024)第014310号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第1号》和

《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司董事会就上述意见涉及事项说明如下:

一、注册会计师对该事项的基本意见

(一)非标准审计意见涉及的主要内容与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项

在出具的公司2023年度审计报告提醒财务报表使用者关注:如财务报表附

注二、2.持续经营所述,碳元股份2019年度至2023年度已连续亏损五年,归

属于母公司净亏损分别为-4090.74万元、-8733.36万元、-45937.47万元、-

9094.81万元、-6670.79万元。截至2023年12月31日,公司流动资产

14598.14万元,流动负债18865.34万元,流动资产小于流动负债-4267.20万元。这些事项或情况表明存在可能导致对碳元股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

(二)发表持续经营重大不确定性段落的理由和依据

碳元科技公司2019年度至2023年度已连续亏损五年,归属于母公司净亏损分别为-4090.74万元、-8733.36万元、-45937.47万元、-9094.81万元、-

6670.79万元。截至2023年12月31日,公司流动资产14598.14万元,流动

负债18865.34万元,流动资产小于流动负债-4267.20万元。这些事项或情况表明存在可能导致对碳元科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

管理层已在财务报表附注二、2“持续经营”中充分披露了可能导致对持续经

营能力产生重大疑虑的主要事项或情况,以及针对这些事项或情况的改善措施,已充分披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

基于获取的审计证据,我们认为管理层编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对该重大不确定性已作出了充分披露。按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见。因此,我们在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分不影响审计意见。

(三)合并财务报表整体的重要性

我们在审计中使用的2023年度合并财务报表整体的重要性相关情况如下:

选取的基准:营业收入

使用的百分比:营业收入的1%

选取依据:碳元科技公司最近三年持续亏损,经营成果比财务状况更为合适作为重要性计算基准,因营业收入是财务报表使用者重要关注的指标,故采用营业收入作为选取基准。

计算结果:160万元。

二、公司董事会对该事项的意见

注册会计师在审计报告中提出的事项,说明了公司经营中存在的或有风险。

公司董事会认为,对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,表示理解和认可,并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注,该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。公司董事会和管理层将积极采取有效措施,保持公司持续、健康、稳定的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

特此说明。

碳元科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

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