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邦基科技:山东邦基科技股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-21 00:00 查看全文

山东邦基科技股份有限公司

对会计师事务所履职情况的评估报告

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了中兴华会计师事务

所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华”)作为公司2025年度财务审计和内部

控制审计机构,现中兴华已完成2025年财务审计和内部控制审计相关工作,根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)和上交所相关规定,公司对中兴华2025年审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、资质条件

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”首席合伙人:李尊农。

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

截至2025年12月31日止,中兴华所拥有合伙人212人、注册会计师1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人。

二、执业记录

(一)项目成员信息

1.项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人及签字注册会计师:丁兆栋,1999年从事审计工作,自2006年

12月到2014年1月在山东汇德会计师事务所有限公司,2014年2月至今在中兴

华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,具备相应专业胜任能力;近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师:王钰季,自2020年从事审计工作,从事证券服务业务6年,具备相应专业胜任能力;近三年参与过 4家上市公司和 IPO 公司的年度审计及内控审计等业务。

2.质量控制复核人项目

项目质量控制复核人:杨勇,1999年成为注册会计师,从2000年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,2013年开始在中兴华执业,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

(二)独立性和诚信记录情况

1、诚信记录

杨勇最近三年未受到刑事处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分;

受到行政处罚1次。在希努尔男装股份有限公司2018、2019年财务报表审计中,因存在未勤勉尽责、出具的审计报告存在虚假记载、审计项目质量控制执行不到

位等情形,2023年11月3日,中国证监会向中兴华会计师事务所出具了〔2023〕

79号行政处罚决定书。中兴华会计师事务所收到上述行政处罚决定书之后,按

照相关法律、行政法规和中国证监会的要求及时进行了全面整改,对相关部门和人员进行了问责。

除此之外,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无其他执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚的情况;无被证券监管部门采取行政监督管理措施的情况。无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

2、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、质量管理水平

(一)质量管理制度

中兴华所建立了较为完善的质量管理体系,各业务组、各分所等执业机构执行统一的执业标准,遵守统一的质量管理制度。2025年年度审计过程中,严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见,客观、公正地出具了专业报告。

(二)项目质量复核

审计过程中,中兴华所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核。审计项目组内部复核:现场项目经理可以授权项目组高职级员工复核低职级员工的底稿以及现场项目经理本人应当对重要的审

计工作底稿逐页复核;项目合伙人督促完成项目组内复核。项目质量控制复核:

项目质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风险的识别、应对措施是否恰

当进行独立复核,质量管理部部门经理、部门副经理对上市公司年报审计业务实施二次质量控制复核。

(三)项目咨询与意见分歧解决中兴华所制定了明确的专业意见分歧解决机制,根据《技术咨询与意见分歧处理实施办法》中咨询与意见分歧的相关规定,在项目咨询应当得到被咨询者的认可,意见分歧未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2025年年度审计过程中,中兴华所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

(四)项目质量检查中兴华所质量管理部负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性检查;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

(五)质量管理缺陷识别与整改

中兴华所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中兴华所完整、全面的质量管理体系。

中兴华所在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。2025年年度审计过程中,中兴华所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

中兴华所根据公司的服务需求以及公司的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开,其中包括收入确认、信用减值、研发费用、合并报表与关联方交易等。同时中兴华所制定了详细的审计计划与时间安排,包括预审工作、盘点、年报审计工作等,能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果,充分满足了公司报告披露时间要求。五、人力及其他资源配备

中兴华所配备了专业的审计工作团队,配备具有丰富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。

六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了中兴华所在信息安全管理中的责任义务。中兴华所制定了涵盖保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

中兴华所计提职业风险基金10450万元,购买的职业保险累计赔偿限额

10000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

综上,公司认为中兴华所具有证券、期货相关业务从业资质,具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力,审计人员配置合理、执业能力胜任,在信息安全保密管理、投资者保护能力及独立性等方面能够满足公司对于审计机

构的要求,出具的审计报告能够公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,符合公司的实际情况。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年4月20日

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