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汇顶科技:2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

公告原文类别 2024-04-11 查看全文

深圳市汇顶科技股份有限公司

2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律法规的要求,深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2023年12月31日,大华会计师事务所有合伙人270人,注册会计师1471人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人。

二、公司就续聘会计师事务所履行的程序公司分别于2023年11月14日召开公司第四届董事会第二十七次会议和2023年12月1日召开的2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构,为公司提供2023年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作,续聘期限为壹年,

2023年审计费用为130万元(含税)。

三、2023年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,大华会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测

试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

大华会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力

及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求。

大华会计师事务所在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2024年4月9日

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