福建海通发展股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告
致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
内部控制审计报告
致同审字(2026)第351A002531号
福建海通发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海通发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,海通发展公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
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中国·北京
二〇二六年三月十九日
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授权书
根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会[2O01]1035号),现授权致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所合伙人蔡志良、陈连锋、陈裕成、林庆瑜、余丽娜、施旭锋、殷雪芳、郑海霞等八人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。
此授权有效期为:2026年1月1日至2026年12月31日。
在授权终止日前,被授权人如果违反事务所的规定,事务所有权暂停或提前终止授权。
致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人、执行事务合伙人:- P- l7
李惠琦
2026年1月1日
证书编号:No.of Certificstc 350200011520
批准注研协会: 福建省注册会计师协会Au1borizcdlustirutcofCPAs
发证日期:Date of lssuance 2005 47 01 月7 170M
换发时间: 2021 年 1 月 10日
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年度检验登记
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本证书经份验合格、继续有效一年This certificateic volid fvr n rsftcrthisrene
陈连锋 350200011520
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证书编号: 110101560528
No. of Certificate
批准注册协金:司建省注册会计币外会Authorized Iostirute ofCPAs
发证日Dale of Iss 期:uancc 2018 年.06/y 月 5/m 8d
年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年This certificato is valil fnv nshar vesr aftcrthisren



