浙江荣晟环保纸业股份有限公司
内部控制审计报告
2025年度
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZF10110号
浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是荣晟环保董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,荣晟环保于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
支信会计师事务所
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·上海
二〇二六年三月三十日
310000062323
证书编号:No.ofCertificate 浙江省注册会计师协会
批准注册协会:AutorizedIostilute ofCPAs
111 4发证日期: 日
Date of Issuance /m M
年度检验登记AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格:继续有效一年。Thiscerlificate is valid for another year after(hisrenewal.
注册会计师任职资格检查(浙注协[2021]50号)
P
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certifiat is vlid for another year afterthis renewal.
Authorized InstruteofPA江省注册会计师协会
日d
50 3 3 5
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is alid for another yearaferthis renewal.
年 7 Fm 月 2
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is alid for another yearafter this renewal:
注册会计师任职资格检查(浙注协[2021]50号)
浙江省注册会计师协会
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