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晋拓股份:晋拓科技股份有限公司对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告

公告原文类别 2024-04-27 查看全文

晋拓科技股份有限公司

对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公司2023年度财务报告审计机

构及内部控制审计机构。公司对中汇会计师事务所在公司2023年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,勤勉尽责,公允地表达了意见。具体情况如下:

一、会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。

2023年度末拥有合伙人数量:103人,首席合伙人:余强先生。中汇会计师事

务所注重人才培养,截至2023年末拥有执业注册会计师701人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。

中汇会计师事务所2023年度经审计的收入总额:108764万元,其中,审计业务收入:97289万元(含证券业务收入:54159万元),2022上市公司审计客户家数:159家,审计收费总额13684万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设备制造业;信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术

服务业;制造业-电气机械及器材制造业;制造业-计算机、通信和其他电子设

备制造业;制造业-医药制造业等。

项目合伙人、签字注册会计师:章祥,2009年3月至今一直从事上市公司审计工作,2011年3月成为注册会计师,2013年11月开始在中汇会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告超过

10家。

签字注册会计师:葛朋,2015年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计工作。2015年4月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人:余亚进,2003年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年6月开始在中汇会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年复核过超过30家上市公司和挂牌公司审计报告。

中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人

等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)聘任会计师事务所履行的程序公司于2023年4月18日召开第一届董事会审计委员会第七次会议审议通

过了《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》;2023年4月20日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》;2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案,同意聘任中汇会计师事务所为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构。

二、2023年度会计师事务所履职情况公司已中汇会计师事务所签订了2023年度审计业务约定书(以下简称“审计业务约定书”)。中汇会计师事务所已经按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范,对公司2023年年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告;同时对公司募集资金存放与实际使用情况、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项

鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

经审计,中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,中汇会计师事务所及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方

法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进

行了沟通,并达成一致意见。三、公司对会计师事务所履职情况的评估

公司对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过

往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。

经评估,公司认为,中汇会计师事务所作为本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,勤勉尽责,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司

2023年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准

确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

晋拓科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

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