浙江比依电器股份有限公司
2023年度对会计师事务所履职情况评估报告
浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中汇2023年审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
一、资质条件
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。截至2023年末,中汇拥有合伙人103名、注册会计师701名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282名。
中汇2023年业务收入(经审计)108764万元,其中审计业务收入97289万元,证券业务收入54159万元。2022年度为159家上市公司提供年报审计服务,审计收费13684万元。
二、执业记录
1、基本信息
项目姓名注册会计师开始从事上市开始在中汇开始为公司提供执业时间公司审计时间执业时间审计服务时间项目合伙人杨建平1998年1996年2000年2022年签字注册会计师鲁波2022年2014年2022年2023年质量控制复核人朱广明2000年2000年2014年2023年
2、诚信记录
签字会计师及质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等的情况。
项目合伙人存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等的情况,详见下表:序号姓名处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况对其买卖本部门审计客
2024年1月
1杨建平行政监管措施浙江证监局户股票的问题采取出具
2日
警示函的监管措施
3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
2023年年度审计过程中,中汇针对公司的服务需求及公司实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、销售费用核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易、租赁业务等。
中汇全面配合公司审计工作,制定了详细的审计计划与时间安排,分别于2023年11月和2024年2月进行预审和年度审计工作,并与公司管理层和独立董事充分沟通审计计划,能够根据计划安排按时提交各项工作成果,充分满足了上市公司报告披露的时间要求。
四、总体评价
公司认为中汇在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计工作,出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。
浙江比依电器股份有限公司
2024年4月24日