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富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 03-21 00:00 查看全文

证券代码:603219证券简称:富佳股份公告编号:2026-014

宁波富佳实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开第

三届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

2025年末合伙人

首席合伙人钟建国250人数量注册会计师2363人

2025年末执业

签署过证券服务业务审计报告的注册会计人员数量954人师

业务收入总额29.69亿元2024年(经审审计业务收入25.63亿元

计)业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

2024年上市公

A B 审计收费总额 7.35亿元司(含 、 股)制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,审计情况涉及主要行业

批发和零售业,水利、环境和公共设施管理-1-业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气已完结(天健

2017年度、2019年度

需在5%的范

年报审计机构,因华华仪电气、围内与华仪仪电气涉嫌财务造

投资者东海证券、2024年3月6日电气承担连假,在后续证券虚假天健带责任,天健陈述诉讼案件中被列已按期履行

为共同被告,要求承判决)担连带赔偿责任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑-2-事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:翁志刚,2009年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师:徐忠文,2017年起成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2018年起为本公司提供审计服务;近三年未签署其他上市公司审计报告。

项目质量复核人员:徐书华,2013年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所2025年度审计费用及内部控制审计服务费用分别为人民

币80万元、20万元。2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致,具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等确定最终实际的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第七次会议于2026年3月10日召开,审议通过

-3-了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作能力进行了评估,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年年报审计过程中,秉持公允、客观的执业态度,展现出良好的职业操守与专业素养,按时高效地完成了年度审计工作。其审计程序规范有序,出具的审计报告客观完整、清晰及时,充分体现了审计工作的专业性与严谨性。为确保公司2026年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告与内控报告的审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司2026年3月20日召开的第三届董事会第八次会议,以9票同意,0票反对,

0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司

2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年3月21日

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