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梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司内部控制审计报告(2025年度)众环审字(2026)0300262号

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

浙江梅轮电梯股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)0300262号内部控制审计报告 众环审字(2026)0300262号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“梅轮电梯公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、梅轮电梯公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是梅轮电梯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见我们认为,浙江梅轮电梯股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第1页共2页幂绍螟 R忠诋巾舶 匝账怅、 8 冖剽、 t K 巛硇.碰帐驷 ' 甲`娌凿 洲硒獭.延匪削驷丬绍 恩田惑剿〖 凵娌㈣烬'口墚爿凄刖怛 再创卜苄钽※橐回卩醭醒长 <回黩寸 R 酬 ㈧ 翅0蓄性㈧怄詈骷枨璺巛 羚廿㈣姜 ±∞冖湫 硼 R器 觐 叩聚叠 紧削匝※枷冖粼回 H Ⅻ 冽° ︱揆姬卧嘲 驿彐川匝⒄窝恻廿叹 0长 刚巛 ⌒龠羽溅叵洇将'岷^⌒屑皿冖弪叹 羽棘恕颞肾 H 忠ˇ 廿 ^爿卡岳账巴一毖卡巛巛革 酗κ + 弑扯枉?肛训巛⌒粼'爬 ≤爿黑删誉唰目匹妲娟导《咫息造双咽 甲tE0硼 割郯⌒ 川迦灏匍腓、《≤杯菸爿馘?卡¨?胆 ≤ 忙钥扑胆扯↑刂+R。 Rn1靼 E苜言弩 刂}`爿 :;:〖 t《t寸'戍 ˇ卡爿熹犁鞍嘤 志 卦 tmˉ恕蜞拭卡未、lt{-甘 “⒎滤 怅 岷 :::<(丨 |E王 熔羽洙粼搜腓'柢爿~妲胭累屑妲'虽裂剞髁爿《累颞荦卡≤巾禁钥硼郯割扯 巛卡剽¨、涧姐迦 m = 凹∞旨巛态扣逃 、箭 囤口'炽0. 0< 爿驿?郯屑以> C 拦0扯枷钥剞Ⅱ ∞ ∞※铷?巽 忐以剡驿恕拎诛勰.× 旺 卜 k导 靼 < tmˉ粼岷扯溶 ∞尸Φ ^ ∞举 g<

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