内部控制审计报告
尚纬股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0016号
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国.北京
内部控制审计报告
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
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容诚审字[2026]610Z0016号
尚纬股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了尚纬股份有限公司(以下简称“尚纬股份”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是尚纬股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,尚纬股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为尚纬股份有限公司容诚审字[2026]610Z0016号内部控制审计报告之签字盖章页。)
中国注册会计师
容诚会计师事务
(特殊普通合伙)
冯炬 (项目合伙人)
中国注册会计师:
左上朋
中国注册会计师:
中国北京
夷雨薇
2026年3月16日
2
2M
年度检验登记
AnixnlRencwalRcgistration
本证书经检份合格,级续有政一年This certificate is validfor nothcrycar anerthisrenewal.
110100320716
限用资注册会计师会
发债日期:Eete oflstmunct 2021 4-,04 27
上期的年二维6
违书编号:NnofCertrficate 110100320482
Astor2olt的tfCPP回川省注册金计师协会
其诚日期:Daeuflz 2020 4704 月27
年度检验登记Anrua Reocwnl Rzgistration
本证书经险验合格,继续有效-年。Thiscerificate is valid Eor anothcr year afctthixrrncwal.
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