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华新精科:2025年度会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 04-24 00:00 查看全文

江阴华新精密科技股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况评估报告

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)担任公司2025年度财务报告及内部控制审

计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司对容诚会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为容诚会计师事务所资质合规,在审计过程中保持了独立性,勤勉尽责,公允地发表了审计意见。现将具体情况报告如下:

一、会计师事务所基本情况

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,注册会计师1507人,其中注册会计师856人签署过证券服务业务审计报告。2024年度,容诚会计师事务所经审计的收入总额为25.10亿元,其中审计业务收入23.49亿元,证券业务收入12.38亿元;上市公司年报审计客户518家,审计收费总额6.20亿元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,其中公司同行业(制造业)上市公司审计客户383家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于

2.5亿元,符合相关规定。近三年在执业中涉及的相关民事诉讼中,乐视网证券虚假陈述

责任纠纷案尚在二审诉讼程序中,一审判决容诚会计师事务所在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任,目前该案未产生实际赔付。3.诚信记录容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处

罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共

2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

根据相关法律法规,前述处罚不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务。

4.聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月28日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、2025年5月

8日召开第三届董事会第十七次会议,并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司

2025年度财务报告及内部控制审计机构。

二、项目信息

1.项目组成员

何时成为何时开始何时开何时开始为近三年签署或复项目组成员姓名注册会计从事上市始在本本公司提供核上市公司审计师公司审计所执业审计服务报告情况近三年签署多家项目合伙人周俊超1995年1999年2019年2025年上市公司的审计报告近三年签署多家签字注册会张鹏鹤2020年2016年2021年2021年上市公司的审计计师报告近三年复核多家质量复核人刘润2002年1998年2019年2021年上市公司的审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行

政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形。

三、质量管理水平

1.咨询与意见分歧解决

对于2025年年度审计工作中项目组遇到的重点难点的技术问题,项目组会及时对重大会计审计事项与容诚内部的专业技术部及时确认,高效率地解决公司问题。项目组严格执行专业意见分歧解决机制,确保项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间对公司2025年年度审计事项不存在专业意见的分歧,达成一致意见,并出具了公司2025年年度审计报告。

2.项目质量复核

容诚质控部门对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;

根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

3.项目质量检查

事务所质控部门定期对审计项目进行质量检查,2025年度对公司年报审计项目进行了全程跟踪监控,并在审计完成后实施了项目质量评价。评价结果显示,项目组执业质量符合事务所内部标准和监管要求。

4.质量管理缺陷识别与整改

容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中,容诚勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2025年年度审计过程中,容诚针对公司的实际情况,制定了全面、合理、可操作性

强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、管理层凌驾于控制之上的舞弊风险、关联方及关联交易、应收账款坏账准备、存货计价、

货币资金及交易性金融资产等。容诚制定了详细的审计计划与审计工作的时间节点,并按期保质保量地完成,保证了公司年度报告按期披露。

五、人力及其他资源配备

在公司2025年年度审计工作中,容诚配备了专业的年度审计项目组,项目组成员专业水平高,其中核心成员具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任,项目组人员专业结构配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。

六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了容诚在信息安全管理中的责任义务。容诚制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

八、总体评价经评估,公司认为容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构,其资质条件、执业记录、质量管理水平、资源配置等方面均符合监管要求。在审计过程中,项目组始终坚持独立、客观、公正的原则,保持了良好的职业操守和专业水准,按时完成了审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰,公允反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况,切实履行了审计机构的责任。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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