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基蛋生物:审计委员会关于2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

基蛋生物科技股份有限公司

审计委员会关于2025年度内部控制审计报告带强调

事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)对基蛋生

物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定,公司审计委员会就相关事项说明如下:

一、公司审计委员会审阅了公证天业出具的公司2025年度内部控制审计报告及董事会出具的《关于2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》,认为符合公司的实际情况。审计委员会对公证天业出具的带强调事项段无保留审计意见的内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于涉及事项的专项说明。

二、公司审计委员会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展,督促董事

会和经营层落实相关的整改措施,完善内控管理制度建设,提升内部控制水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。

基蛋生物科技股份有限公司审计委员会

2026年4月29日

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