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集友股份:2025年度会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 03-21 00:00 查看全文

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安徽集友新材料股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况评估报告

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务

所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为公司2025年度财

务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中汇会计师事务所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室

首席合伙人:高峰

上年度末(2025年12月31日)合伙人数量:117人

上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数:688人

上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师人数:278人

最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101434万元

最近一年(2024年度)审计业务收入:89948万元

最近一年(2024年度)证券业务收入:45625万元

上年度(2025年年报)上市公司审计客户家数:205家

上年度(2025年年报)上市公司审计客户主要行业:(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为

3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、

监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:孙业亮,2018年成为注册会计师2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计2019年9月开始在本所执业2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过超过5家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:蔡勇,2019年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计工作,2024年开始在中汇会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署及复核5家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人:王其超,2001年成为注册会计师1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计2009年7月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核超过10家上市公司

和挂牌公司审计报告。2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年12月12日、2025年12月29日分别召开了第三届董事会第三十二次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

三、2025年度会计师事务所履职情况

中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范,对公司2025年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除事项、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告、专项说明。

在执行审计工作的过程中,中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊

的测试和评价方法、2025年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了充分的沟通。

四、公司对会计师事务所履职的评估情况

公司对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过

往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。

中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司及下属子公司

2025年年度财务报告审计、内部控制审计等相关工作,审计行为规范有序,出

具的报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年3月20日

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