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掌阅科技:掌阅科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

掌阅科技股份有限公司

对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司2025年度审计的会计师

事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所2025年度审计工作的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、2025年度年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、基本情况

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司(以下简称“华普天健会计师事务所”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)

1之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律

处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施

9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:杨运辉,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2019年-2021年曾为掌阅科技股份有限公司提供审计服务,2025年继续为掌阅科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:赖晓楠,2017年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为掌阅科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:郑伊蓝,2025年成为中国注册会计师,2021年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为掌阅科技股份有限公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人:谭代明,2006年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过10余家上市公司审计报告。

2、诚信记录

2项目合伙人杨运辉、签字注册会计师赖晓楠、签字注册会计师郑伊蓝、项目

质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理

措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)聘任程序公司于2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度的审计机构。公司董事会审计委员会已于董事会召开前对本议案进行了审议并发表了同意的审查意见。本议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。

二、会计师事务所履职情况按照公司与容诚会计师事务所签订的相关审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,以及公司2025年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制

的有效性进行了审计,并对营业收入扣除事项等发表了专项核查意见;同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了相应报告。

经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日合并及母公司财务状况以及2025年度合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测

试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理

3层进行了沟通。

三、总体评估

公司对容诚会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、

人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严格核查和评估,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

公司认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度

进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责。

掌阅科技股份有限公司

2026年4月24日

4

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