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今创集团:关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

公告原文类别 2024-01-18 查看全文

证券代码:603680证券简称:今创集团公告编号:2024-002

今创集团股份有限公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,决定继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构,该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2023-009)。

公司近日收到上会出具的《关于变更2023年度审计报告质量控制复核人的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、项目质量控制复核人变更情况

上会作为公司2023年度财务报表审计机构,原指派张素霞为质量控制复核人,鉴于上会内部工作调整,现指派吴韧替换张素霞作为公司2023年度财务报表审计项目的质量控制复核人继续完成相关工作,变更后的质量控制复核人为吴韧。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本情况及独立性和诚信情况

1、项目质量控制复核人:吴韧女士,中国注册会计师,2012年成为中国注

册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2015年开始在上会执业,近3年复核过5家以上上市公司审计报告。

2、吴韧女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求

1的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证券监督管理委员会及

其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人的工作已有序交接,本次变更事项预计不会对公司

2023年度财务报表审计工作产生不利影响。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年1月18日

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