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至纯科技:关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021-2024年度重要前期差错更正的鉴证报告

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关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2021-2024年度重要前期差错更正的鉴证报告

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一、关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021-2024年度重要前期

差错更正的鉴证报告1-2

二、关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021-2024年度重要前期

差错更正情况的说明3-8

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road,Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2021-2024年度重要前期差错更正的鉴证报告

中汇会鉴[2026]8602号

上海至纯洁净系统科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称至纯科技公司)管理层编制的《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021-2024年度重要前期差错更正情况的说明》(以下简称重要前期差错更正情况的说明)。

一、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供至纯科技公司披露重要前期差错更正情况时使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任至纯科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》的

规定编制重要前期差错更正情况的说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对至纯科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

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第1页共8页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,至纯科技公司管理层编制的重要前期差错更正情况的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》的规定,公允反映了至纯科技公司2021-2024年度重要前期差错更正情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国·杭州中国注册会计师:

报告日期:2026年04月28日

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第2页共8页关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2021-2024年度重要前期差错更正情况的说明上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称本公司)根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》的相关规定,对本公司2021-2024年度发生的重要前期差错更正事项说明如下:

一、重要前期差错更正的性质及原因

公司对以前年度进行财务自查,并与年审会计师进行充分沟通,发现对《企业会计准则》部分理解存在偏差,为更加真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果,公司对涉及的前期会计差错事项进行追溯调整,调整涉及2021年度、2022年度、2023年度和2024年度的合并财务报表,这些会计差错包括:

1、关于金融负债科目的分类调整

公司控股子公司至微半导体(上海)有限公司(以下简称“至微半导体”)于2021年12月进行增资扩股引入大基金等战略投资者,公司初衷为引入战略投资人以实现产业协同。

在合并财务报表时,前期会计处理将上述投资人作为该控股子公司少数股东。然而,原协议约定在满足退出条件时,投资人有权要求上市公司的实际控制人、上市公司或至微半导体履行回购义务。经公司董事会及管理层审慎对照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行重新评估,并与年审会计师充分沟通后,认为协议约定的回购退出义务包含上市公司自身,且公司无法无条件避免以现金回购自身权益工具的合同义务,前期对相关会计准则的理解和处理存在一定偏差,在合并财务报表时,上述投资人的投资款应当确认为金融负债。基于谨慎性考虑以及为了更严谨地执行金融工具准则,公司对上述会计核算方法进行调整。

若后续外部投资人与各方协商一致,由公司实际控制人或其指定主体回购其持有的全部或部分股权,则上市公司及至微半导体回购义务消除,回购完成后,对应的金融负债将转为少数股东权益。

2、关于投资性房地产科目的分类调整

公司以前年度对《企业会计准则第3号——投资性房地产》的执行理解存在偏差,将不能单独计量和出售的已出租的松江办公楼错误分类至投资性房地产进行会计核算和列报,并采用公允价值模式进行后续计量。根据该准则中“投资性房地产应当能够单独计量和出售”的规定,

第3页共8页现对无法单独计量和出售的出租建筑物及土地使用权会计处理进行调整,从投资性房地产分别

调整至固定资产和无形资产,以规范会计核算与报表列示。

3、关于应收账款与合同负债科目列报调整

公司与部分客户存在多项目并行执行的业务特点,由于公司对于会计准则的理解存在偏差,将应收账款和合同负债按照同一个客户进行管理及列报。基于谨慎性考虑以及为了更严谨的执行企业会计准则,公司改成按合同为单位进行管理及列报。

二、对财务状况和经营成果的影响

上述重要前期会计差错更正事项对公司比较财务报表项目及金额的影响如下:

(一)上述重要前期差错更正事项对2021-2024年度合并财务报表项目的累积影响

1.合并资产负债表

(1)2021年12月31日报表项目调整前金额调整金额调整后金额

投资性房地产423443021.42-423443021.42-

固定资产974921386.59360165771.361335087157.95

无形资产173497677.0322380280.21195877957.24

递延所得税负债25585361.26-10193447.5515391913.71

其他非流动负债632508493.15632508493.15

资本公积3013568142.77-435323863.672578244279.10

未分配利润672626403.42-31212015.45641414387.97

归属于母公司所有者权益4066221927.32-466535879.123599686048.20

少数股东权益224228808.66-196676136.3327552672.33

(2)2022年12月31日报表项目调整前金额调整金额调整后金额

投资性房地产445093909.12-445093909.12-

固定资产1587904448.63354920279.561942824728.19

无形资产312901247.2020902124.56333803371.76

递延所得税负债66474164.06-11012155.4655462008.60

其他非流动负债683057095.89683057095.89

第4页共8页报表项目调整前金额调整金额调整后金额

资本公积3101484963.10-434934594.722666550368.38

其他综合收益82815968.91-283429.6682532539.25

未分配利润948252062.03-111058005.82837194056.21

归属于母公司所有者权益4460129305.92-546276030.203913853275.72

少数股东权益249126995.77-195040415.2354086580.54

(3)2023年12月31日报表项目调整前金额调整金额调整后金额

应收账款2418694524.9687819448.062506513973.02

投资性房地产445093909.12-445093909.12

固定资产1678932661.87331298731.702010231393.57

无形资产366577708.1919423968.92386001677.11

递延所得税资产130745674.204072538.52134818212.72

合同负债459011960.97114969704.84573981665.81

递延所得税负债90144708.39-11012155.4679132552.93

其他非流动负债733617095.89733617095.89

资本公积3075862981.51-432190909.722643672071.79

未分配利润1315539728.00-257899907.171057639820.83归属于母公司所有者

4890348560.80-690859123.894199489436.91

权益

少数股东权益176078822.67-149194743.3126884079.36

(4)2024年12月31日报表项目调整前金额调整金额调整后金额

应收账款2834240451.41209782861.243044023312.65

投资性房地产442199004.62-442199004.62

固定资产2692988302.64307677183.853000665486.49

无形资产493943167.3217945813.26511888980.58

递延所得税资产147978187.168242808.47156220995.63

合同负债326911890.78264734917.70591646808.48

第5页共8页报表项目调整前金额调整金额调整后金额

递延所得税负债94953585.29-10288429.3484665155.95

其他非流动负债784177095.89784177095.89

资本公积3063504422.08-432247517.022631256905.06

其他综合收益144001453.48-1750737.48142250716.00

未分配利润1230966244.46-417225138.59813741105.87归属于母公司所有者

4830981596.73-851223393.103979758203.63

权益

少数股东权益95954945.54-85950528.9510004416.59

2.合并利润表

(1)2021年度报表项目调整前金额调整金额调整后金额

管理费用199387388.43123179.64199510568.07

财务费用78544855.75508493.1579053348.90

公允价值变动收益64601591.31-40773790.2123827801.10

利润总额374666619.73-41405463.00333261156.73

所得税90418087.85-10193447.5580224640.30

净利润284248531.88-31212015.45253036516.43

归属于母公司所有者的净利润281764365.40-31212015.45250552349.95

少数股东损益2484166.48-2484166.48

(2)2022年度报表项目调整前金额调整金额调整后金额

管理费用309646325.9525099703.50334746029.45

财务费用84832879.1150548602.74135381481.85

公允价值变动收益28279199.263274831.6531554030.91

利润总额293002678.19-78923137.89214079540.30

所得税12701614.86-818707.9111882906.95

净利润280301063.33-78104429.98202196633.35

归属于母公司所有者的净利润282441.993.73-79845990.37202596003.36

少数股东损益-2140930.401741560.39-399370.01

第6页共8页(3)2023年度报表项目调整前金额调整金额调整后金额

管理费用337985491.1325099703.50363085194.63

财务费用185112515.1050560000.00235672515.10

信用减值损失97271206.7627150256.78124421463.54

利润总额411043535.50-102809960.28308233575.22

所得税83069963.56-4072538.5278997425.04

净利润327973571.94-98737421.76229236150.18

归属于母公司所有者的净利润377277343.39-146841901.35230435442.04

少数股东损益-49303771.4548104479.59-1199291.86

(4)2024年度报表项目调整前金额调整金额调整后金额

管理费用383490851.2025099703.50408590554.70

财务费用213430520.9250560000.00263990520.92

信用减值损失196268597.5427801799.68224070397.22

公允价值变动收益29946199.63-2894904.5027051295.13

所得税30406214.00-3446543.8326959670.17

净利润-56323200.58-97120054.85-153443255.43

归属于母公司所有者的净利润23597485.84-159325231.41-135727745.57

少数股东损益-79920686.4262205176.56-17715509.86

3.合并现金流量表

(1)2021年度报表项目调整前金额调整金额调整后金额

吸收投资收到的现金628000000.00-628000000.00-

收到其他与筹资活动有关的现金-628000000.00628000000.00

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