内部控制审计报告
苏州纽威阀门股份有限公司
容诚审字[2026]210Z0155 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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容诚审字[2026]210Z0155号
苏州纽威阀门股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“纽威阀门公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是纽威阀门公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,纽威阀门公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1(此页无正文,为苏州纽威阀门股份有限公司容诚审字[2026]210Z0155 号报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)支彩琴(项目合伙人)
中国注册会计师:
蔡天晨
中国·北京中国注册会计师:
张亦弛
2026年4月17日
2姓名
菹天晨
Full name性别
Sex 女
Date or birth工作单住
Working unit身份证号码年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,组续有效一年.This certificate is valid for another year after
this renewal.
110101560129
证书编号:
No. ofCenificate
批从注册协会,上海市注册会计师协会Autboru必lnstlhlteofCPAs
2
发证日期:
014 扣 沪 日 年 月 a
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