博迈科海洋工程股份有限公司博迈科海洋工程股份有限公司
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博迈科海洋工程股份有限公司
关于会计师事务所履职情况的评估报告
博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“容诚”)作为公司2023年度财务及内部控制审计机构.根据财政部、国
资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚2023
年审计过程中的履职情况进行了评估.具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1.基本情况
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名
而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早
获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务.注册地址为北京市西
城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发
2.人员信息
截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395
人,其中745人签署过证券服务业务审计报告.
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收
入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元.
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额
42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造
业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业
医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及
信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业
交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业
文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业.容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为3家.
(二)诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
12次、自律监管措施1次、自律处分1次.
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次
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3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名
从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,1名从业人员近三
年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师
事务所执业期间受到监督管理措施3次.
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次
(三)项目信息
容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有
中国注册会计师等专业资质.容诚所建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括
税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家
自技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持
1.基本信息
项目合伙人:郁向军,2001年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业
务,2008年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过科大讯飞(002230)、博迈科(603727)
等多家上市公司审计报告.
项目签字注册会计师:郑鹏飞,2017年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公
司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近
三年签署过神剑股份(002361)、欧普康视(300593)等多家上市公司审计报告
项目签字注册会计师:张玉祺,2021年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公
司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近
三年签署过博迈科(603727)上市公司审计报告.
项目质量复核人:陈君,2011年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计
业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郁向军、签字注册会计师郑鹏飞、签字注册会计师张玉祺、项目质量复核人
陈君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分.
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形.
二、质量管理水平
1.意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制.当项目组成员、项目质量复核人或专业技
术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人.在专业意见分歧
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解决之前不得出具报告.2023年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计事项
达成一致意见,无不能解决的意见分歧
2.项目质量
复核审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核
独立项目质量复核以及专业技术复核.
3.项目质量检查
容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任.容诚所质量管理体
系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;
根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动.确保项目组在报告
签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序.
4.质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评
估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行
资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政
策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系.基于该质量管理体系,容诚所
在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷.
综上,2023年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执
行.
三、2023年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023
年年报工作安排,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告及2023年
12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告.
经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及
2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制.容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告.在执行审计工作的过程
中,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审
计调整事项、初审意见等与公司业务部门进行了沟通
四、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务.容诚所制定了涵盖
档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施
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审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能
够有效执行.
五、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿
元,职业保险购买符合相关规定.
六、公司对会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后,认为容诚具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审
计资格,能够满足审计工作的要求.其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正
公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资
者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为
审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时.
NGINEE
博迈科海洋工程股份有限公司
2024年3月2日
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