内部控制审计报告
博迈科海洋工程股份有限公司容诚审字[2026]230Z0130号
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国-北京
内部控制审计报告
容诚会计师事
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
1幢10层1001-1至1001-26(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
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容诚审字[2026]230Z0130号
博迈科海洋工程股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“博迈科”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博迈科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,博迈科于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为博迈科海洋工程股份有限公司容诚审字[2026]230Z0130号内部控制审计报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所
表特殊普通合伙)
中国注册会计师:
宣陈峰
中国注册会计师:
郑鹏飞
中国·北京
中国注册会计师:
张玉琪
2026年3月20日
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注册会计师工作单位变更事项登记Registration oftheChange of Working Unit by aCPA
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批准注量协会:Authorized Instiznte ol CPAs发证日期:Dulc of1ssu3nce 110100323980交融省注用公司2017-01 5
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证书编号: 110100320654
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发证日期:Datc ofIssuance 年,,月2021- 9



