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ST龙韵:公司详细列出多项具体改进措施

九方智讯 05-21 10:16

ST龙韵 --%

5月11日有投资者向ST龙韵(603729)提问:请问公司目前明确的保壳/撤销ST风险警示的具体措施与时间表是什么?内控整改、业务经营、治理优化三方面分别有哪些落地动作?

5月21日公司回答表示:尊敬的投资者,您好,公司董事会对本次审计意见涉及事项予以理解并认可,同时公司也重视审计机构提出的相关关注事项。为进一步提升公司规范运作水平、增强财务信息质量及内部控制有效性,公司将持续推进改进工作,具体如下:

(一)关于采购与付款循环控制相关事项的改进措施:

1. 规范采购前期流程,筑牢源头管控防线;

2. 强化合同与验收管控,杜绝中间环节漏洞;

3. 细化发票与付款审核,严控资金支付风险;

4. 完善监督与追责机制,强化闭环管理。

(二)关于销售与收款循环控制相关事项的改进措施

1. 健全客户信用管理,从源头防控回款风险;

2. 规范销售合同与定价管理,锁定经营权益;

3. 优化发货与开票流程,确保业务财务匹配;

4.强化应收账款管控,提升回款效率;

5. 常态化对账与内控核查,实现闭环管控。

(三)关于持续经营能力相关事项的改进措施

围绕公司当前经营阶段及业务发展情况,公司后续将持续推进以下工作:

1、改善成本管控体系与服务执行效率,全面保障项目整体收益能力。

2、持续关注应收账款全流程管理,提升资金回收的稳定性与可控性,优化资金调度与支出节奏,改善经营现金流水平,提升资金运营能力。

公司将通过上述措施的持续推进,逐步改善盈利能力及现金流状况,提升经营稳定

性,增强持续经营能力。

(四)关于内部控制相关事项的改进措施

公司将以进一步完善内部控制体系及提升执行有效性为重点,持续推进相关工作:

1、持续完善内部控制制度体系

在现有制度基础上,结合公司业务发展实际,进一步梳理和完善涵盖项目管理、合同管理、资金管理及信息披露等关键领域的制度体系。

2、加强内部控制监督与评价机制

通过定期开展内部控制自查及专项评估,持续识别和改进控制薄弱环节,不断提升内部控制运行质量。

3、提升规范运作及合规意识

持续加强对相关法律法规、监管规则及内部制度的培训与宣传,提升公司整体规范运作水平及风险防范意识。

详见2026年4月28日公司披露的公告(公告编号:临2026-023)

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