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泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

证券代码:603738证券简称:泰晶科技公告编号:2025-018

泰晶科技股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的

相关规定,公司对截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据测试结果对相关资产计提了减值准备;

同时,公司针对确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值、且无使用价值的存货及固定资产进行了核销处理。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

依据测试结果,2024年计提信用减值损失2051554.14元,计提资产减值损失12110645.56元,金额合计14162199.70元。具体情况如下:

单位:元币种:人民币项目2024年计提金额

一、信用减值损失2051554.14

其中:应收票据减值损失-40707.57

应收账款减值损失2356327.90

其他应收款减值损失-41866.19

长期应收款减值损失-222200.00

二、资产减值损失12110645.56

其中:存货跌价损失7491143.50

固定资产减值损失4141765.59

长期股权投资减值损失477736.47

合计14162199.70三、本次计提资产减值准备的相关说明

(一)资产减值损失

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备,计入当期损益。根据公司的会计政策,2024年计提存货减值损失7491143.50元。

根据《企业会计准则第4号—固定资产》及《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。2024年12月,公司根据部分资产的使用情况、寿命对固定资产进行了减值测试,发现部分固定资产存在减值迹象,需计提资产减值损失

4141765.59元。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。2024年12月,公司对长期股权投资未来可收回金额进行了减值测试,发现长期股权投资存在减值迹象,需计提长期股权投资减值损失

477736.47元。

(二)信用减值损失

公司应收账款、其他应收款、长期应收款和应收票据以预期信用损失为基础确认坏账准备。2024年计提信用减值损失2051554.14元。

四、本次核销资产的具体情况

根据《企业会计准则》等相关要求,为准确反映公司的财务状况和经营成果,公司针对无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值、且无使用价值的存货及固

定资产进行了核销处理,具体如下:

单位:元币种:人民币核销资产种类2024年核销资产减值准备金额

应收账款20461911.04

存货1967673.10

固定资产11446144.03核销资产种类2024年核销资产减值准备金额

合计33875728.17

五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

(一)计提资产减值准备

公司2024年计提各项资产减值损失及信用减值损失共计14162199.70元,以上综合影响2024年度合并报表利润总额14162199.70元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.17%。

(二)核销资产

根据《企业会计准则》规定,本次公司核销资产符合公司实际情况,遵循稳健的会计原则,由于上述核销的资产前期均已足额计提减值准备,因此不会对当期利润产生影响。

六、关于计提资产减值准备及核销资产的意见

(一)董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备及核销资产是基于审慎性、合理性原则而作出的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次计提资产减值准备及核销资产,并提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产依据《企业会计准则》和公司相关会

计政策实施,体现了会计审慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,有助于更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

(三)监事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,反映了公司的实际情况和公司财务状况。同意公司计提资产减值准备及核销资产。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

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