行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

柯利达:柯利达关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

公告原文类别 2023-10-31 查看全文

柯利达 --%

证券代码:603828证券简称:柯利达公告编号:2023-049

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由

原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,

2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业

务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元,其中审计业务收入254019.07万元,证券期货业务收入135168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和

化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,

1建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州柯利达装饰股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司

董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普

天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责

任案作出一审判决,判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就2011年

3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内(金额约2038万元)与被告乐视网承担连带赔偿责任。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、

监督管理措施11次、自律监管措施1次、自律处分1次。

10名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监

管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监

督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

项目合伙人:梁宝珠,2005年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为苏州柯利达装饰股份有限公司提供审计服务;近三年签署过柯利达、闽东电力等上市公司

2审计报告。

项目签字注册会计师:林辉钦,2012年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为苏州柯利达装饰股份有限公司提供审计服务;近三年签署过柯利达、火炬电子、东亚机

械、垒知集团等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:余璐楠,2022年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为苏州柯利达装饰股份有限公司提供审计服务;近三年签署过柯利达1家上市公司审计报告。

项目质量复核人:郭晓鹏,1999年7月开始从事审计工作,2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2010年10月开始从事项目质量复核,2020年1月开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师林辉钦、签字注册会计师余璐楠、项目

质量控制复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督

管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度容诚会计师事务所审计费用150万元,其中财务审计费用100万元,内部控制审计费用50万元,与2022年度审计费用一致。审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会履职情况及审查意见

公司审计委员会发表如下意见:我们对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

3的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信

记录等信息进行了审查,并对其2022年度的审计工作进行了评估,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2022年度财务审计及内控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况,切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。全体同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可,同意

将该事项提交董事会审议,并发表如下独董意见:

独立董事事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期

货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务,可以满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求,同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验;出具的2022年相关审计报

告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况,公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的决策程序符合《公司法》《证券法》及

《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司于2023年10月30日召开第五届董事会第三次会议,以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股

4东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇三年十月一日

5

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈