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ST柯利达:柯利达关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 05-01 00:00 查看全文

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-030

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华会计师事务所”)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A座

24层,首席合伙人:姚庚春。

中兴财光华会计师事务所2024年底有合伙人187人,截至2024年底全所注册会计师804人;注册会计师中有331名签署过证券服务业务;截至2024年底共有从业人员2898人。

中兴财光华会计师事务所2024年度经审计的收入总额99115.12万元,其中审计业务收入87875.17万元,证券业务收入39661.81.00万元。2024年共承担89家上市公司审计业务,审计收费总额11300.00万元,主要审计行业为制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热

力、燃气及水的生产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户家数:2家。2、投资者保护能力在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业责任保险为主。2024年,购买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元,计提的职业风险基金余额10152.13万元,职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚

0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次,纪律处分4次。从业

人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自

律监管措施6次和纪律处分4次,累计涉及58名从业人员。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人:

汤洋:2010年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2022年12月开始在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告8家。

签字注册会计师:

汤洋:详见项目合伙人

楼佳男:2018年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2022年11月开始在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人:

濮舒清:2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2015年开始在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告6家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人濮舒清,因元成环境股份有限公司2022年度财务报表及内部控制审计项目部分审计程序不到位,于2023年12月19日被浙江证监局予以出具警示函措施的决定、于2024年3月14日被上海证券交易所予以监管警示。根据相关法律法规的规定该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2025年度公司审计费用为170万元,其中财务审计费用110万元,内部控制审

计费用60万元,本期审计费用同上期审计费用持平。中兴财光华会计师事务所的审计服务收费是按照本公司业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的专

业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:中兴财光华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,并对其2024年度的审计工作进行了评估,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司董事会的审议情况公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)公司监事会的审议情况

监事会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计过程中,工作勤勉尽责,坚持公允、客观、公正的态度,按时完成了公司的各项审计任务,同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

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