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春秋电子:关于续聘会计师事务所的公告

公告原文类别 2024-04-25 查看全文

证券代码:603890证券简称:春秋电子公告编号:2024-021

债券代码:113577债券简称:春秋转债

债券代码:113667债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”、“立信”)

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户83家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果

连带责任,立信投保的职业保险金亚科技、周旭辉、尚余1000多万,在投资者2014年报足以覆盖赔偿金额,目前生效判立信诉讼过程中决均已履行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14

2015年重组、保千里、东北证券、日期间因证券虚假陈述行为对投

投资者2015年报、201680万元

银信评估、立信等资者所负债务的15%承担补充赔年报偿责任,立信投保的职业保险

12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市公司开始在立信执开始为本公司提供审项目姓名业时间审计时间业时间计服务时间项目合伙人孙峰2008年2007年2008年2022年签字注册会计师周璇2015年2013年2015年2022年质量控制复核人姚丽强2009年2007年2009年2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:孙峰时间上市公司名称职务

2021-2023年浙江田中精机股份有限公司签字合伙人

2022-2023年上海岱美汽车内饰件股份有限公司签字合伙人

2022-2023年苏州春秋电子科技股份有限公司签字合伙人2022-2023年德力西新疆交通运输集团股份有限公司签字合伙人

2023年宁波卡倍亿电气技术股份有限公司签字合伙人

2023年普冉半导体(上海)股份有限公司质量控制复核人

2023年浙江银轮机械股份有限公司质量控制复核人

2023年常州银河世纪微电子股份有限公司质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:周璇时间上市公司名称职务主要审计循环负责

2021-2023年苏州春秋电子科技股份有限公司

人、签字注册会计师

2021-2023年上海岱美汽车内饰件股份有限公司主要审计循环负责人

(3)项目质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:姚丽强时间上市公司名称职务

2021-2023年浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司签字合伙人

2022-2023年杰克科技股份有限公司签字合伙人

2022-2023年永和流体智控股份有限公司签字合伙人

2021-2023年浙江中欣氟材股份有限公司签字合伙人

2023年杭州安恒信息技术股份有限公司签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2022年度2023年度2024年度增减%

年报审计收费金额(万元)120120由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作-

内控审计收费金额(万元)3030量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序1、董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所的基本情况进行了充分的了解,并对其在2023年度的审计工作进行了审核,认为:立信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2023年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2023年度财务报告的审计工作。项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。因此,我们同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

2、董事会的审议和表决情况

2024年4月23日,公司第三届董事会第二十四次会议以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

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