南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年度内控审计报告
天衡专字(2026)00215号
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)
内部控制审计报告
天衡专字(2026)00215号
南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称佳力图)2025 年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳力图董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,佳力图于2025 年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国·南京
2026年3月20日
中国注册会计师:汪焕新(项目合伙人)
中国注册会计师:崔爱萍
称名
型类
320000100127
证书编号:No.ofCertificntc
江苏省注册会计师协会批准注册协会:Authorized1nstitute ofCPAs2010发证日期:Date ofIssuance , 日Md
年度检验登记AnnualRcncwalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificatc is valid for another year aftcrthisrcncwal. ℃ ℃
年度检验登记Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrcnewal
证书编号:No.ofCcrlificalc 320000440010
批准注册协会:江苏省注册会计师协会
发证日期: 年07 日
0年(320 460010)您已通过2021年年险江苏省注用会计师协会



