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金桥信息:关于续聘2025年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-19 00:00 查看全文

证券代码:603918证券简称:金桥信息公告编号:2025-030

上海金桥信息股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金桥信息”)于2025年4月17日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于支付

2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股

东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年(经审审计业务收入30.99亿元

计)业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务

2024年上市公业,批发和零售业,水利、环境和公共设司(含 A、B 股)

施管理业,电力、热力、燃气及水生产和审计情况涉及主要行业供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数51家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年度已完结(天健年报审计机构,因华仪需在5%的范华仪电气、

2024年电气涉嫌财务造假,在围内与华仪电

投资者东海证券、

3月6日后续证券虚假陈述诉气承担连带责

天健

讼案件中被列为共同任,天健已按被告,要求承担连带赔期履行判决)偿责任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年

12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分

13人次,未受到刑事处罚。(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:闾力华,2003年起成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健执业,2021年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师:章智华,2013年起成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在天健执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:李元良,2007年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2024年度财务报告审计

服务报酬为人民币50万元,2024年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元,两项合计为人民币65万元,为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。

2025年公司审计费用参照上年收费标准及实际工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材

料进行了充分的了解,并对其在2024年度的审计工作进行了审核,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独

立性及良好的诚信状况,具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2024年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会审议续聘审计机构情况

2025年4月17日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》。同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年4月19日

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