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金鸿顺:金鸿顺关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

金鸿顺 --%

证券代码:603922证券简称:金鸿顺公告编号:2025-013

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日

召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构

聘期一年,该议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于

1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改

制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2014年1月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路

152号中山大厦 B座 7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182名。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37037.29万元,其中审计业务收入35599.98万元,证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房

地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为11906.08万元,其中本公司同行业(制造业)上市公司审计客户71家。

2.投资者保护能力

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000.00万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、

行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:康清丽,注册会计师,2010年取得注册会计师资格,2010年起从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2015年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了金鸿顺等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:钟冰晖,注册会计师,2022年取得注册会计师资格,2020年起从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了金鸿顺1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:文斌,注册会计师,2015年取得注册会计师资格,

2012年起从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,近三年签署和复核多家

上市公司审计报告。

2.诚信记录拟签字项目合伙人康清丽、签字注册会计师钟冰晖、项目质量控制复核人文

斌近三年均未受到刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人康清丽、签字注册会计师钟冰晖、项目质量控制复核人文斌,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年财务报告审计费用100万元(含税),内控审计费用50万元(含税),合计人民币150万元(含税);系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。

工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为:华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质,该会计师事务所对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。2024年度在公司财务及内控等相关审计工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了审计职责,及时准确地完成了年度审计任务。鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守,为保持公司财务审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司董事会于2025年4月29日召开第三届董事会第二十次会议,审议并全票通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(三)生效日期本次续聘华兴会计师事务所为公司2025年财务和内控审计机构的事项尚需

提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月30日

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