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金鸿顺:金鸿顺董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务所

(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)作为公司2025年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

一、2025年度会计师事务所基本情况

(一)资质条件

华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2008年11月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013年

12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴

会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座

7-9楼,首席合伙人为童益恭。

华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所,是我国第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构,具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所拥有合伙人73名,注册会计师

332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。

(二)风险承担能力水平华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买,符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年,华兴会计师事务所未发生因执业行为导致的民事诉讼。

二、2025年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作要求,华兴对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,华兴就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年

度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,有效的提升了工作的准确性。

三、公司对华兴会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后,认为华兴具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2026年4月27日

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