公司代码:603927公司简称:中科软
中科软科技股份有限公司
2025年度会计师事务所履职情况评估报告
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2025年度
财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所2025年年度审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
一、资质条件
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。
截至2025年末,容诚所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。
容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造
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业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)
及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚所对中科软科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
二、执业记录
项目合伙人:陈君,2011年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告7份,签署新三板挂牌公司审计报告5份。
签字注册会计师:成立卿,2013年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2份,签署新三板挂牌公司审计报告3份。
项目质量复核人:李少强,2002年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚所执业2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。
除项目合伙人陈君在执行某公司首次公开发行股票并在创业板
上市申请时因存在部分核查程序执行不够充分等问题,于2025年9月被深交所通报批评外,其他签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中,容诚所就公司重大会计审计事项与专
业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
容诚所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计事项均达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。2025年年度审计过程中,容诚所按照规定进行了项目质量复核,能够保证项目质量。
4、项目质量检查
容诚所项目质量检查坚持公平、公正的原则,以事实为依据,以准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩戒。
5、质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质
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量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中,容诚所针对公司的服务需求及被审计
单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案,并依照工作方案独立开展审计工作,审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。
容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
容诚所为公司2025年年度审计项目配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司服务经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人、项目现场负责人由资深审计人员担任。容诚所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、
金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
评估认为2025年年度审计过程中,容诚所的人力及其他资源配备满足了公司的服务需求。
六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,
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也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚所具有良好的投资者保护能力,容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
八、总体评价
公司认为容诚所作为公司2025年度审计机构,认真履行审计职责,审计行为规范,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,表现出了良好的职业操守和专业能力,出具的审计报告客观、完整、清晰,较好的完成了公司2025年度审计的各项工作。
中科软科技股份有限公司
2026年4月29日
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