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亚翔集成:公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

公告原文类别 2024-03-13 查看全文

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所机构信息机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室

首席合伙人:梁春

执业资质:1992年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核

发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经 PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得 H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

涉及的主要行业包括:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批

发和零售业、房地产业、建筑业。

二、聘任会计师事务所履行的程序公司分别于2023年3月9日召开公司第五届董事会第十一次会议和2023年3月30日召开的2022年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一年。

三、2023年度审计会计师事务所履职情况大华会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求,审计了公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,及公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

在执行审计工作的过程中,大华会计师事务所运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

公司大华会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工

作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求。

大华会计师事务所在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

2024年3月12日

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