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亚翔集成:亚翔集成-关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 03-14 00:00 查看全文

证券代码:603929证券简称:亚翔集成公告编号:2025-009

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔集成”)于2025年3月13日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元,其中审计业务收入274873.42万元,证券期货业务收入149856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料

和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为10家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]

作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受

到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、

纪律处分1次、自律处分1次。

59名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施20次、自律监

管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人:滕忠诚,2005年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:郝光伟,2014年6月成为注册会计师,2007年11月开始从事上市公司审计,2024年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人:闫长满,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供质量复核服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。2.上述相关人员的诚信记录情况项目质量复核人闫长满近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处

罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人滕忠诚、签字注册会计师郝光伟近三年因执业行为受到证监

会及其派出机构的监督管理措施的具体情况,详见下表。

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况事由:违反《上市公司信息披露管证监会山理办法》(证监会令第182号)第四

1滕忠诚2024年12月13日行政监管措施

东监管局十五条第一款、第四十六条的规定。处罚类型:出具警示函事由:违反《上市公司信息披露管证监会山理办法》(证监会令第182号)第四

2郝光伟2024年12月13日行政监管措施

东监管局十五条第一款、第四十六条的规定。处罚类型:出具警示函

3.独立性容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。拟定2025年度审计费用为100万元(含税),其中财务审计费用70万元,内部控制审计费用30万元,与2024年度审计费用相同。三、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前

认可意见,并发表独立意见如下:

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务报告审计及内

部控制审计过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照本年度审计计划完成审计工作,如期出具了公司2024年度财务报告审计意见和内部控制审计意见,公司拟支付2024年度财务报告审计费用70万元和内部控制审计费用30万元。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后,续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

我们同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

五、本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2025年3月13日

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