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长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告原文类别 2024-03-29 查看全文

证券代码:603950证券简称:长源东谷公告编号:2024-014

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*本公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,为公司提供财务审计和内部控制审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有

从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。

根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大

厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

(7)2022年经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80

万元、证券业务收入57267.54万元。

(8)2022年度上市公司审计客户家数195家,主要行业涉及制造业,批

发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费24541.58万元,汽车制造业同行业上市公司审计客户家数5家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:李慧,2010年成为中国注册会计师,2009年起开始从

事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2022年开始为本公司提供审计服务,最近三年签署多家上市公司审计报告。(2)项目质量控制复核合伙人:刘蓉晖,2003年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2017年开始在中审众环执业,2022年开始为本公司提供项目质量控制复核服务;最近三年复核多家上市公司审计报告。

(3)拟签字注册会计师:简强,2018年成为注册会计师,2015年开始从

事上市公司审计,2018年开始在中审众环执业,2018年开始为本公司提供审计服务;最近三年签署2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘蓉晖和签字注册会计师简强最近3年未受到刑

事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李慧最近3年收(受)行政监管措施1次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:

处理处罚日处理处实施单姓名事由及处理处罚结果期罚类型位

2022 年 10 行 政 监 海 南 证 ST 凯撒 2020 年年报审计项目,出具

李慧月17日管措施监局警示函

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

(三)审计收费根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。随着公司的资产规模扩大,审计工作量增加,结合市场水平,经公司与中审众环会计师事务所沟通,中审众环对公司2024年度的审计收费总额为92万元,较2023年增加15万元。其中:财务审计费用60万元(较上年增加10万元),内控审计费用32万元(较上年增加5万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序(一)审计委员会审议意见

2024年3月18日,公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了

《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》,董事会审计委员会在选聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构过程中,对中审众环会计师事务所进行了审查,对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可,认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力,能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况2024年3月28日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请

2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》,一致同意续聘中审众环

会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会批准。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2024年3月29日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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