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醋化股份:2025年度内部控制审计报告

上海证券交易所 04-24 00:00 查看全文

南通醋酸化工股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn内部控制审计报告 致同审字(2026)第 110A014871 号 南通醋酸化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南通醋酸化工股份有限公司(以下简称醋化股份公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是醋化股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1四、财务报告内部控制审计意见我们认为,醋化股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)中国注册会计师 中国·北京二〇二六年四月二十二日 2本证书为持证人执行猛烈’合计州挚 友生务的资格证明"'证书加A ..躯 以」Ui a陪会计何协 会侧面F后为有放证件This ccr11fic:aic scrv””a crcden1ialforthe ccrtifica‘e holder to conduct lb陆stan11ory 500300830032 bs;morc阳 证书编号Th;m;rw ; **l;d **bj“""'"'"* "'"' 1'1oolCfntfit11t i 中华人民共和国财政部申Jwith ao cmb。”,d .mp by

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