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泉峰汽车:2025年度内部控制审计报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

于 2025年 12月 31日内部控制审计报告KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

8th Floor KPMG Tower (特殊普通合伙)

Oriental Plaza 中国北京

1 East Chang An Avenue 东长安街 1号

Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层

China 邮政编码:100738

Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000

Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111

Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn内部控制审计报告毕马威华振审字第2616069号

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

第1页,共2页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited本文件仅用于南京泉峰汽车股份有限公司出具业务报 本告 文目 件的 仅使 用用 于, 南不 京得 泉作 峰任 汽何 车其 股他 份用 有途 限公司出具业务报告目的使用,不得作任何其他用途本文件仅用于南京泉峰汽车股份有限公司出具业务报告目的使 本用 文, 件不 仅得 用作 于任 南何 京其 泉他 峰用 汽途 车股份有限公司出具业务报告目的使用,不得作任何其他用途

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