中电电机股份有限公司关于
对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议、2025
年第二次临时股东大会审议通过,同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚2025年度审计中的履职情况进行评估。具体情况如下:
一、资质条件
1、会计师事务所基本情况
容诚成立于2013年12月10日,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人为刘维先生,拥有财政部颁发的
会计师事务所执业证书。截至2025年12月31日,容诚合伙人数量为233人,注册会计师1507人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人。
容诚2024年度业务总收入为人民币25.10亿元,其中审计业务收入人民币23.49亿元;证券业务收入 12.38 亿元。2024 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计518家,收费总额人民币6.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑
业、水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户383家。
2、风险承担能力水平
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:2023年
9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐
视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所
共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。3、执业记录容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4
次、自律处分1次。
101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管
措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
4、项目信息
(1)人员信息
项目合伙人:洪志国,2016年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过瑞可达、喜悦智行等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:毛邦威,2021年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、恒源煤电等多家上市公司审计报告。
舒瑜,2020年成为中国注册会计师,2021年开始从事上市公司审计工作,
2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人:陈泽丰,2020年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过 TCL 科技、赛象科技等多家上市公司审计报告。
(2)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未曾因执业行为受
到刑事处罚,行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
(3)独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
二、会计师事务所履职情况
1、审计投入容诚配备了专属审计工作团队,其核心团队成员均具备多年上市公司、科技
行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。团队专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
2、审计服务质量和水平
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,容诚对公司2025年度财务报告及2025年
12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金
占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,容诚根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了积极沟通,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
3、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚在信息安全管理中的责任义务。容诚制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
三、公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职的评估情况
经公司评估和审查后,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中电电机股份有限公司董事会
2026年4月16日



